NATIXIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

3 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES Organisation du dispositif de contrôle interne de Natixis

le renforcement du dispositif de suivi des recommandations a avec la mise en place de la dernière étape du durcissement du système d’alerte sur les recommandations dont la mise en œuvre présente un retard significatif. Enfin de nombreux travaux ont été menés en coordination avec l’Inspection générale de BPCE. Les deux Inspections générales ont tenu à cet effet sept réunions en 2017 qui ont permis de traiter les questions relatives aux plans et pratiques d’audit ainsi que les thèmes relevant de l’évaluation des risques et de la cotation des missions (comité de coordination des inspections générales).

le renforcement des compétences de l’Inspection par de a nombreuses actions de formation technique et professionnelle ; l’amélioration de la qualité des travaux d’Audit, grâce aux a efforts portant sur la réduction des délais de sortie des rapports d’audit et de suivi des recommandations et sur la priorisation et la limitation du nombre de recommandations ; la relance des travaux de rédaction et de mise à jour des a guides d’audit, assurés conjointement avec l’Inspection générale BPCE ;

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Natixis Document de référence 2017

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