KøbenhavnsSporvejesVirksomhed_1938-39

1940-41

29

Bilag 6 . Københavns Sporveje.

Noter til Es. B. (fortsat): Overført. . . Af det samlede Beløb paa Konto Es. B. 4-7-3 overføres til Kapitalformuen (Bygning af Vogne) 4. B rændsel......................................... Heri fragaar Overførsel til Kapitalformuen (Bygning af Vogne)

Kr. ø. 101 362,12

Kr. 0. 31 192,63 1 414,00 75 942,36 762,00

Overført. . . Kr. 0. 2 305,33 13 570,66

Kr. 0. 79 579,57

3. Gas og Elektricitet. Gas.................................................. Elektricitet: Fra Kbhvn.s Belysningsv. (72 693 kWh).......................... Gennem Sporv. Transformator- station(fraKbhvn.sBelysningsv. 12 314 kW h).......................... Fra Frbg. komm. Værker (17 239 kW h )........................

29 778,63

1 156,65 4 523,83

75 180,36 184 538,56 Kr. 0.

21 556,47 _ 23 378,66 146 297,25

4. Brændsel

8. Anskaffelse og Vedligeholdelse a f Inventar. 1. Lønninger......................................... 95 948,74 Heri fragaar Overførsel til Kapitalformuen (Bygning af Vogne) 1 088,00 Kr 0

9. Forskellige Udgifter. 2. Indøvelse af Remisepersonale.................. 3. Slid paa Uniformer til Remisepersonale 9. Smaaudgifter................................................

Kr. 0. 2 908,19 2 924,04 883,31 6 715,54

94 860,74

2. Materialer..................................... Heri fragaar Overførsel til Kapitalformuen (Bygning af Vogne)

53 990,55 1 088,00

52 902,55 147 763,29

ad Es. B. 6 Vedligeholdelse a f Spor.

9. Forskellige Udgifter.

Beløhet Kr. 1 718 350,31 fordeler sig saaledes:

1. Løn til Portner og Vagt. Vedtægtsmæss. Lønninger Uniform .............................................

Kr. 0 4 494,72

Kr. 0.

1. Lønninger.

1. Overordnede.

Kr. 0.

82,37 ----------------- 4 577,09

Kr. 0.

Vedtægtsmæss. Lønninger 145 863,28 Natarbejde...................................... 4 010,08 Uniformer...................................... 302,40 2. Lønarbejdere. L øn.................................................. 549 766,76 Uniformer...................................... 550,20 3. Syge- og Ferieløn til Lønarbejdere. Sygeløn .......................................... 39 902,27 Ferieløn.......................................... 32 654,51

Løn til Vagt........................................................... 3. Arbejdskørsel......................................................... 4. Hovedværkstedets Kontorudgifter. Kr. 0. Vedtægtsmæss. Lønninger 36 024,84 Medhjælp paa Værkstedskontoret 23 073,75 59 098,59 Af det samlede Beløb paa Konto Es. B. 4—9—4 overføres til Kapitalformuen (Bygning af Vogne) 1 088,00 58 010,59 6 . Forsøg....................................................................... 10 614,39 7. Telefoner.................................................................. 5 704,48 8 . Motorkøretøjer og Cykler.................................... 1 745,59 9. Smaaudgifter........................................................... 1 231,71 111 757,80 ad Es. B. 5. Renholdelse a f Vogne. Beløbet Ivr. 800 948,94 fordeler sig saaledes: 1. Lønninger. 1. Overordnede. Kr. 0. Kr. ø Vedtægtsmæss. Lønninger 31 120,34 Løntillæg for forskudt Arbejdstid 3 859,62 Uniform er....................................... 121,80 Afløsning af Remiseformænd under Sygdom og Ferier.............. 4 715,95 Overarbejde............................................. 46,60 ----------------- 39 864,31 2 . Lønarbejdere........................................................... 480 011,45 3. Syge-og Ferieløn til Lønarbejdere. Kr. 0. Sygeløn ........................................... 28 901,53 Ferieløn........................................... 28 203,75 Løn under Spisetid....................... 55 648,96 ----------------- 112 754,24 632 630,00 Kr. 0. 2. Materialer ................................................................... 15 306.15 7. Drivkraft, Opvarmning, Renholdelse samt Belysning af Remi­ ser og deres Kontorer m. v. Kr. 0. 1. Lønninger ............................................................... 05 282,59 2. Materialer og fremmed Arbejde......................... 6 079,53 At overføre. . . 101 362,12 22 293,95 26 871,04 7 580,00

150 175,76

550 316,96

72 556,78 773 049,50

2. Materialer. Kr. 0. 1. Skinnematerialer.................................................... 221 073,43 2. Andre Materialer.................................................. 111 832,89 Herunder Elektricitet aftaget fra Ivøretraaden: 100 378 kWh. 332 906,32 Kr. 0. 3. Arbejdskørsel .............................................................. 37 512,25 Kr. 0. 4. Fremmed Arbejde og Refusioner ............................ 332 841,69 Kbhvn.s Belysningsv.(361 kW h) . . Frbg. komm. Værker (120 kW h ).. 48,64 98,55 Vedligeholdelse, Flytning og Etablering af Stoppesteder, Refuger, Læskærme og Cykelstativer. Kr 0 1. Lønninger............................... 21 758,09 2. Materialer og fremmed Arbejde........................ 14 722,88 3. Kørsel og Smaaudgifter........................................ 2 021,56 38 502,53 5. Kørsel med Sportransporlvogne. 1. Lønninger.............................................................. Kr 0 49,91 3. Strøm. Kr. 0^ 34,05 14,59 -----------------

Made with