KøbenhavnsSporvejesVirksomhed_1938-39

36

Bilag 6. Københavns Sporveje.

1 9 4 2—43

Noter til Ot. B. (fortsat): .Ot. B. 4— 8 . Anskaffelse og Vedligeholdelse a f Inventar. 1. Lønninger.................................................................... 2. Materialer....................................................................

Kr. 0. 312 296,97

ad Ot. B.'12. A fskrivninger................................................ Afskrivningspligtig Anlægskapital uden Fradrag af de til Afskrivningskontoen henlagte Beløb androg pr. 31/3 1942: Kr. 0 B e v i l l i n g e r g i v e t fø r Vi 1936 . 1 732 764,49 Fragaar fuldt afskrevet Anlægskapital ultimo 1941—42 (intern Beregning) 1 320 288,57 412 475,92 Afskrivningerne foretages saaledes: Omnibusser: Kr. 0. 15 pCt. a f Kr. 38 110,53 5 716,58 Andre Ot. Anlæg (se Es. B. 12) . . . - 374 365,39 15 505,22 der fordeler sig paa følgende Anlæg: Afskrivningspligtig Kapital: Anlægskapital Afskrivning pr. 31/s 1942 i 1942-43 Bygninger med alm. Tilbehør samt før- Kr. 0 Kr. 0. ste Inventaransk. 341 279,52 14 134,89 Maskin- og Kedelanlæg, tekn. Anlæg og Installationer. 33 085,87 1 370,33 Omnibusser 38 110,53 5 716,58 412 475,92 21 221,80 Fuldt afskrevet Ka­ pital: Kr. 0. Omnibusser.............. 1316 496,82 Alm. Last- og Personautomobiler . . 3 791,75 1 320 288,57 B e v i l l i n g e r g i v e t Kr. O. Kr. 0 e f t e r 1936 1 744 754,14 5 014,79 = 100,29 Maskin- og Kedelanlæg, tekn. Anlæg og Installationer, 5 pCt. a f 27 399,30 = 1369,96 Omnibusser, 15 pCt. a f 1 611 987,45 = 241 798,12 50 — - ........... 93 582,60 = 46 791,30 Alm. Last- og Person­ automobiler, 15 pCt. a f 6 770,00 = 1015,50 1 744 754,14-------------------■_ ad Ot. B. 13. 10 pCt.’s Bidrag til Pensionsudgifter .. Den pensionsberettigende Lønindtægt vedrø­ rende Konto Ot. andrager: Kr. O. Til Tjenestemænd............................ 274 933,30 - fastansatte Lønarbejdere . . . . 105 550,40 Heraf beregnes Afskrivningerne saa­ ledes: Bj'gninger med alm. Tilbehør samt før­ ste Inventaransk., 2 pCt. a f .............

Kr 0 8 797,47 5 693,11 14 490,58

Ot. B. 4—9. Forskellige Udgifter. 1. Vagt i Garagen........................... 4. Garagens Kontorudgifter. Vedtægtsmæss. L ønninger......... Medhjælp paa Garagens Kontor

Kr. 0. 2 487,82

Kr. 0. 11 708,66 2 400,00

Kr.

14 108,66 1 164,90 12 111,92 839,27 30 712,57

7. Telefoner............................... 8 . Motorkøretøjer og Cykler. 9. Smaaudgifter........................

21 221,80

Kr. 0. 41 908,51

ad Ot. B. 5. Renholdelse af Omnibusser Ot. B. 5—1. Lønninger. 2. Lønarbejdere. Lønninger.......................................... Uniform er.......................................... Kr. 0. 29 445,60 807,84 3. S 3 fge- og Ferieløn til Lønarbejdere. Sygeløn 2 335,45 F erieløn 3 531,51 Løn under Spisetid........................ 4 360,89

Kr.

ø.

30 253,44

10 227,85 "40 481,29 Kr. 0. 1 427,22

Ot. B. 5—2. Materialer

Kr. 0. 41 792,71

ad Ot. B. 6. Afgifter Væ gtafgift a f Motorkøretøjer: Generatoromnibusser Benzinomnibusser........... Dieselomnibusser............. Diverse andre Vogne

Kr. 0. 40 186,71 850.00 » 756.00

Kr.

0.

41 792,71 Kr. 0. 3 044,03 Kr. O. 66 490,45 Kr. 0. 75 735,14 Kr. 0. 89 828,09 14 092,95 75 735,14

ad Ot. B. 7. Gadebidrag o. 1.

ad Ot. B. 9. Administration og Omkostninger Andel i Konto Es. B. 9.

291 075,17 312 296,97 Kr. 0. 38 048,37

ad Ot. B. 11. Renter...................................................... Renter af Mellemværende med Kommunens Hovedbogholderi: a. Vedrørende faste Anlæg..............& .......... Fragaar: Renter af Anlæg under Udførelse.............

380 483,70

Made with