KøbenhavnsSporvejesVirksomhed_1938-39

1945—46

40

Bilag 6. K øbenhavns Sporveje.

Noter til Oe. A. Kr. 0.

Kr.

0.

ad Oe. A. 2. Refusioner m. v

1 221,19

418 095,72

ad Oe. A. 1. Kørselsindtægt ....................................... Oe. A. 1—1. Indlægt ved Salg af Billetter samt Ra- batkort og -hæfter ..............................................

Kr.

0.

Kr.

0.

385 453,40

ad Oe. A. 4. Indgaaet Leje ...........................................

473,00

Kr.

0.

Oe. A. 1—2. Indtalt ved Salg af Kørekort. 1. Abonnementskort.

Lejeindtægt ia lt.................................................. Herifragaar Konto Ot. A. 4’s Andel....................

946,00 473,00 473,00

Abonnementskort for Voksne........................... Barneabonnements- og Skolekort..................... 2. Andre Kørekort. Andel i Konto Es. A. 1-2 -2 ..............................

26 384,38 5 606,19 31 990,57 651,75 32 642^32 Kr. 0. 418 095,72

Konto Oe.A. 4 ialt. . .

ad Oe. A. 5. Reklamering.

Kr

0

Andel i Konto Es. A. 5 .....................................

997,06

Kr.

0.

ad Oe. A. 6. Diverse Driftsindtægter ........................

732,00

Konto Oe. A. 1 ialt...

Noter til Oe. B. Kr. 0.

Vedligeholdelse af Chassis. Vedligeholdelse af Chas is.

Oe. B. 4—3.

Kr

0 O.

Kr.

ad Oe. B. 1. Trafiklønninger Oe. B. 1—1. Overordnede.

168 624,27

1. Lønninger .......................................................... 2. Materialer ogfremmed Arbejde....................... inger. fre ed Arbejde

67 826,01 22 951,88 90 577,89

Kr

0

Andel i Konto Ot. B. 1 —1 ......................................

2000,00

Oe. B. 1—2. KørendePersonale.

Oe. B. 4—4. Vedligeholdelse af Motor. Vedligeholdelse af otor.

K

0

Kr Kr.

0 ø.

1. Lønninger............................................................. 2. Materialer ogfremmed Arbejde........................ og f rbejde

27 158,20 16 677,83 43 836,03

Vedtægtsmæssige Lønninger............................ Tillæg for forskudt Arbejdstid......................... Overarbejde......................................................... Ekstratjeneste..................................................... Uniformer........................................................... Generatortillæg...................................................

142 166,37 7 874,91

105,39 11 61, 11 4 079,52

Oe. B. 4—5. Vedligeholdelse af Gummiringe. 1. Lønninger........................................................... 2. Materialer ogfremmed Arbejde........................ Vedligeholdelse af u iringe. og f r ej e

Kr r.

0 0.

2 144,60 157 53L90

4 579,65 28 098,08 32 677,73 Kr. 0. 12 680,00

Oe. B. 1—3. Rangering ogBenzinpaafgldning.

Kf

0

Lønninger...........................................................

9 092,37 Kr. 0. 168 624,27

Oe. B 4—6. Smørematcrialer ....................................

Konto Oe. B. 1 ialt...

Kr.

0.

Oe. B. 4—7. Drivkraft, Renholdelse, Belysning og Opvarmning. 1. Lønninger............................................................. 2. Materialer ogfremmedArbejde........................... 3. Gas og Elektricitet. Gas .......................................................

ad Oe. B. 2. Brændstofforbrug ..................................

71 848,81 Kr. 0. 40 185,57 22 202,55 8 883,55

K

0

3 262 hl Generatorkoks å ca.Kr.12,32.............

4 330,32 1 150,61

33 205 1 Benzin å Kr. 0,66 59 375 1 Solarolie k Kr. 0,15

Arbejdsløn ved Udkørsel af Generatorkoks . . .

577,14

12,37

Elektricitet (4 349 kWh)...........

1 102,84 ------------------

Konto Oe. B.2 ialt...

71 848,81

1 1 15, 21 164,4 0 6 760,54

4. Brændsel............................................................

ad Oe. B. 3. Vedligeholdelse af faste Ejendomme. Andel i Udgifterne ved Ejendommen Marien-

Kr. 0. dalsvej 21......................................................... ..........5 592,62

Oe. B. 4—8. Anskaffelse og Vedligeholdelse af Inventar. 1. Lønninger.......................................................... 2. Materialer............................................................

Kr

0

5 083,22 5 173,71 10 256,93

Kr.

0.

ad Oe. B. 4. Vedligeholdelse af Omnibusser

302 200,56

Oe. B. 4—1. Lønninger. 1. Overordnede.

Oe. B. 4—9. ForskelligeUdgifter.

Kr

0

Kr. 0. 28 648,45 15 480,15 44 128,60 29 917,71 5 607,99 35 525,70 Kr 0

1. Løn til Vagt .................................................... 4. Garagens Kontorudgifter. Andel i Konto Ot. B. 4—9—4 ........................... 7. Telefon................................................................

544,38

Andel i Konto Ot. B. 4—1 —1 ......................... 3. Syge- og Ferieløn til Lønarbejdere. Andel i Konto Ot. B. 4—1—3

10 414,47

130,48

8. Motorkøretøjer og Cykler

14 032,04

Oe. B. 4—2. Vedligeholdelse af Karosseri.

9. Smaaudgifter.......................................................

635,77 25 757,14 Kr. 0. Konto Oe. B. 4 ialt. . . 302 200,56

1. Lønninger........................................................... 2. Materialer og fremmed Arbejde.......................

Made with