KøbenhavnsSporvejesVirksomhed_1938-39

4 3

Bilag 6 . Københavns sporveje.

1 9 4 8 — 4 9

N oter til Oe. A. kr. ø.

kr. ø. 112,30

952 908,48

a d O e . A . 2 . R e f u s i o n e r

i n . v

1

a d O e . A . 1 . K ø r s e l s i n d t æ g t

Oe. A. 1— 1. Indtægt ved salg a f billetter sam t ra­ batkort og -hæ fter ......................................................... 897 600,90 Oe. A. 1— 2. Indtægt ved salg a f kørekort. 1. Abonnementskort. Abonnementskort for v o k s n e ................................. 48 165,57 Barneabonnements- og sk olek ort.......................... 6 317,07 54 482,64 2. Andre kørekort. Andel i konto Es. A. 1 - 2 - 2 ................. '.................... 824,94 55 307,58 Konto Oe. A. 1 ialt. . . 952 908,48

......................................................................................................................................

5 3 3 , 0 0

a d O e . A . 4 . I n d g å e t l e j e

Lejeindtægt i a l t .............................................................. Heri fragår konto Ot.A. 4’s a n d e l............................

1 066,00 533,00 533,00

KontoOe. A. 4 ialt. . .

a d O e . A . 5 . R e k l a m e r i n g .

4 045,66

Andel i konto Es. A. 5 ..............................................

a d O e .

A . 6 . D i v e r s e d r i f t s i n d t æ g t e r ................................................................................

3 1 2 , 0 0

N oter til Oe. B.

kr. ø. 529 337,37 16 067,42 440 862,30 28 000,00 900,00 348,51 9 413,54 4 850,00 13 594,20 497 968,55 15 301,40 529 337,37 215 138,99 185 218,65 29 920,34 215 138,99

Oe. B. 4 3. Vedligeholdelse a f chassis. 1. Lønninger 2. Materialer og fremmed arbejde Oe. B. 4—4. Vedligeholdelse a f motor. 1. Lønninger............................................... 2. Materialer og fremmed arbejde .

kr. ø. 77 305,54 45 371,69 122 677,23 42 858,60 54 152,07 97 010,67 10 264,91 15 023,56 25 288,47 11 737,85

a d O e . B . 1 . T r a f i k l ø n n i n g e r Oe. B. 1— 1. Overordnede. Andel i konto Es. B. 1—1 Oe. B. 1— 2. Kørende personale.

Vedtægtsmæss. lø n n in g e r ............................... Tillæg for forskudt a rb ejd stid ................... Tillæg for delt tj e n e s te ................................. Overarbejde........................................................... Ekstratj e n e ste ....................................................... Godtgørelse for tab ved billetudstedelse. U n ifo rm er.............................................................. Oe. B. 1—3. Rangering og brændstofpåfyldning. L ø n n in g er .................................................................. Konto Oe. B. 1 ialt.

Oe. B. 4—5. Vedligeholdelse a f gummiringe. 1. L ø n n in g er......................................................... 2. Materialer og fremmed a r b e jd e ............

Oe. B 4— 6. Smørematerialer

Oe. B. 4— 7. Drivkraft, renholdelse, belysning og opvarmning. 1. Lønninger........................................................................... 2. Materialer og fremmed a r b e jd e ............................ 3. Gas og elektricitet. Gas ........................................................... 42,16 E lektricitet (12 983 k W h ) 2 085,28 4. Brændsel

1 525,04 1 453,64

a d O e . B . 2 . B r æ n d s t o f f o r b r u g

................................................................................................

262 753 1 benzin å ca. 70,5 0 .................................... 147 373 1 dieselolie å ca. 20,3 0 ............................... Konto Oe. B. 2 ialt. . .

2 127,44 9 075,22 14 181,34

a d O e . B . 3 . V e d l i g e h o l d e l s e a f f a s t e e j e n d o m m e .

Andel i udgifterne ved ejendommen Marien- d alsvej 21.

Oe. B. 4— 8. Anskaffelse og vedligeholdelse a f inventar.

5 401,26

4 210,73 9 183,53 7 3 394,26

1. Lønninger 2. Materialer.

................

417 085,64

a d O e . B . 4 . V e d l i g e h o l d e l s e a f o m n i b u s s e r

B. 4— 1. Lønninger. 1. Overordnede. Andel i konto Ot. B. 4— 1—1 ................................. 3. Syge- og ferieløn m. v. til lønarbejdere. Andel i konto Ot. B. 4— 1—3 ...............................

O e .

Oe. B. 4—9. Forskellige udgifter. 1. Løn til vagt ................................. 4. Garagens kontorudgifter. Andel i konto Ot. B. 4—9—4 7. T elefo n er........................................ 8. Motorkøretøjer og cykler . . . . 9. Småudgifter....................................

39 680,10

1 459,63 10 300,11 134,60 16 053,40 688,03 28 635,77 417 085,64

10 745,84 50 425,94 45 752,50 7 981,61 53 734,11

Oe. B. 4— 2. Vedligeholdelse a f karosseri. 1. L ø n n in g er .................................................... 2. Materialer og fremmed arbejde . . . .

Konto Oe. B. 4

ialt.

Made with