SKEMA II
Gasværkets Driftsregnskab for 1859 sammenholdt med Budgetbeløb
a.
Indtægt.
1. Salg af Gas til Private ..............................................................................
2. Betaling for Kommunens offentlige L y g te r .....................................
3. Betaling for forskjellige private Lygter, der forsynes um iddel
bart fra Hovedledningen uden G asm aaler...................................
4. Salg af Koks og T jæ r e .................................................................................
5. Leje af M a a ler e ..............................................................................................
6. Forskjellige m indre In d tæ g ter................................................................
b.
Udgift.
1. Til Steenkul ...............................
. . . .
2. B en sn in gsm ateria lier..........................
3. Beparation af O vn e...............................
4. Arbejdsløn ved Værkets D r ift.........
5. Beparation af Lygter, Bygninger,
Inventarium
............................
6. Adm inistrations- og D istributions
omkostninger ...................................
7. Skatter og Assurance ........................
8. Bente og Amortisation af Anlægs
kapitalen ................................................
9. Rente af Driftskapitalen . ...............
10. T ilskud til Gasværkets Reservefond,
2 pCt. af A n læ gskapitalen .............
11. Forskjellige andre U d g ifte r .............
12. Bolværkets Forlængelse, Pladsens
Regulering o. desl...............................
13. Christianshavns Belysning med
Tran til Marts M a a n e d .................
D riftsoverskud ...
14. Maalere, anskaffede i Aarets Løb .
15. Nye Rørledninger, anlagte i Aarets
L ø b ...........................................................
Budget
Rd.
131.000
2.000
17.100
26.000
13.400
23.400
2.800
61.500
4.000
24.600
5.000
2.600
sk.
20.000
6.000
Regnskab
Rd.
; sk.
144.608 ; 2
1.014 18
12.823
33.047
12.895
22.665
2.686
59.985
5.147
23.682
3.552
1.033
742 15
13.482 41
4.474 ¡86
Overskud, der henlægges til R eservefon d en ...
Budget
313.400
29.195
26.000
323.883
3.195 —
64.719
17.957
46.761
Rd.
sk.
Rd.
s k .
252.000
—
291.898 23
40.000 — 40.000 —
4.095
—
5.255 62
35.000 — 41.099 16
11.500 — 9.880 84
— — 468 59
342.595
388.602 52
Regnskab
37
15
31
80
Afvigelserne fra Budgettet ere væsentlig begrundede deri, at Afsætningen af Gas har været
betydelig større end forudsat.
309