samt i Status. Samtidig fremsendes Indstilling om Over
førsler af uanvendte Bevillingssummer eller Restdele deraf
til det følgende Regnskabsaar samt Meddelelse om, hvilke
ekstraordinære Arbejder der er bievne afsluttede i Aarets Løb.
14.
Inden Udgangen af September Maaned indsendes H oved
bogen for det forløbne Finansaar behørig afsluttet med Saldi
og bilagt med Motiveringer til eventuelle Overskridelser af
de givne Bevillinger.
Endelig fremsendes saadanne supplerende Oplysninger
at Centraladministrationen paa Grundlag deraf kan udarbejde
Belysningsvæsenets skrevne Specialregnskab.
15.
Centraladministrationen udarbejder den fornødne V ej
ledning med Hensyn til Konteringer etc.
B. Centraladministrationens Bogholderkontor.
16.
For de under Centraladministrationen hørende Konti
føres paa samme Maade som for Afdelingerne en
Journal over Regninger etc. der betales ved Kassen,
Omposteringsj ournal,
Hovedbog,
og Forretningsgangen bliver her den samme med de Æn
dringer, der følger af, at det er et Centralkontor.
17.
Samtlige Regninger revideres og Udgiftsregninger for
synes med Belysningsdirektørens Betalingsordre, hvorefter
de indføres i en H ovedbog paa vedkommende Afdelings
Konto, med Angivelse af Dato, Regningens Løbe-Nr., Navn
og Beløb. Forsaavidt Regningerne er ledsaget med Følgeliste
angives kun Regningernes Totalsum.
Beløbene indføres
derefter i en Foliobog, der saaledes til Stadighed udviser det
samlede til Indtægt eller Udgift anviste Beløb.
Bilagene afgives derefter til Kassereren.




