S_BeretningOmKjøbenhavnSlangerupBanensDrift_1929-1945

Udgift.

Hoved# summer

Sp ecials summer

Øre

Øre

Ki.

Kr.

I. Bestyrelsen og almindelige Udgifter. a. Bestyrelsen, Rejseudgifter, Revision og A dm in istra tion ................... b. Lonning til Driftsbestyrer og H o v ed k o n to r ................................. c. Ek straa ssistan ce...................................................................................................... d. R ejseudgifter............................................................................................................. e. Kontorudgifter, Porto, Bekendtgørelser, Bladhold, Telefon m. m. f. Billetter, Tryksager, Godsfrimærker, Protokoller m. m . ................... g. Llusleje, Opvarmning, Belysning og Rengøring . ............................... h. Anskaffelse og V ed ligehold else af K on torinven tar............................ i. Skatter, Assurancer, og andre A fg ifte r ...................................................... k. T ilfæ ld ige og uforudsete U d g if t e r ............................................................. II. Driftsafdelingen. A . Stationstjenesten. 1. L ø n n in g e r ................................................................................................................. 128.043 87 2. Ekstraassistance paa Stationerne.................................................................... 2.464 25 3. D agpenge og Forflyttelsesudgifter................................................................ 1.125 55 4. Uniformer og B ek læ dn ing sgen stand e........................................................ 5.509 95 5. Kontorhold, Belysning, Opvarmning, og Renholdelse af tjenstl. L o k a le r ...................................................................................................................... 17.539 84 39.708 40 — — 304 85 7.451 55 6.082 97 2.115 66 18 65 7.324 82 — —

80.546 74

9.585 98 645 51 553 69

6. Anskaffelse og V ed ligeholdelse af Inv en ta r ...................... ............................... 7. Erstatning for bortkomne og beskadigede G en sta n d e ............................. 8 . Andre Udgifter, R e fu sion e r ..................................................................................................................

5 20

147.934 00

B. Togtjenesten. 1. L ønn in g er ......................................................................................................................................................................... 2. Time*, Dag* og N a t p e n g e ..................................................................................................................... 3. Uniformer og B ek lædn ingsgen stande ...................................................................................... 4. Belysning, Rengøring, Smøring og Opvarmning af V o g n e .............. 5. Anskaffelse og V ed ligeholdelse af T og in ven tar.................................... 6. Ekstraassistance og uforudsete U d g if t e r ..................................................

30.251 89 5.122 38 2.129 25 9.954 13 1.298 00 4.773 04

53.528 69 282.009 43

Overføres

Made with