Previous Page  280 / 769 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 280 / 769 Next Page
Page Background

i ld

S k o l e v æ s e n e t s R e g n s k a b f o r 1 9 0 2 .

Budget.

Regnskab.

Budget.

Regnskab.

Kr.

Kr.

0.

Kr.

0.

Kr. ø.

A. U dg ift.

I. Skoledirektionen og dens F u n k tio næ re r..........................

27,584.

26,831. 13

II. De offentlige Betalings- og Friskoler:

1. Inspektørerne.......................................................................

1.10,017 109,605. 46

2. V iceinspektørerne............. ................................................

14,717

14,649. 98

3. V iceinspektricerne............................................................

1,050

1,050.

4. a—b. Lærere og L æ re rin d e r.......................................

1,885,312 1,855,978. 91

4. c. Timer for Tilsyn med Oversiddere........................

4,350

4,029. 60

5. a. V ik a re r.............................................................................

37,500

35,085.

5. b.

do. for Lærere og Lærerinder under disses

videre U dd ann e lse ........................................................

2,000

1,061. 40

6. Skolebetjentene...................................................................

33,782

33,731. 67

7. Leje af L o k a le r ................................................................

10,300

8,100.

8. a. S k a t t e r .............................................................................

18,030

18,020. 68

8. b. Assurance.........................................................................

3,583

3,719. 46

9. a. Bygningsudgifter, ordinæ re.........................................

59,850

56,373. 78

9. b.

do.

, Hovedistandsættelse...................

16,845

16,786. 80

9. c. Asfaltbelægning af Legepladserne i Oehlenschlå-

gersgades S ko le..............................................................

9,200

8,821. 63

10. Inventarium .........................................................................

16,481

14,517. 70

11. Undervisningsapparater....................................................

85,000

79,360. 60

12. a. Skolebiblioteket for E leverne.....................................

3,000

3,000.

12. b.

do.

- Læ rerpersonalet......................

1,500

1,416. 15

13. B rændsel...............................................................................

70,635

67,981. 36

14. B ely sn ing .............................................................................

29,145

30,569. 69

15. R enho ldelse.........................................................................

26,485

26,479. 53

16. Blandede U d g ifte r............................................................

18,493

16,690. 85

17. Undervisning i Gymnastik og Svømning 27,780 Kr.

Ved Tillægsbevilling af 2/6 1902 ............ 2,800 —

30,580

26,790. 33

18. Undervisning i S lø jd ........................................................

4,368

4,052. 18

19.

do.

i Husholdning og Madlavning.............

5,800

5,606. 38

20. Driftsomkostninger ved varme Douchebade.............

5,400

5,060. 10

21. T egneinspektøren..............................................................

2,000

2,000.

2,503,423.

2,450,539. 20

III. Kommunens Bidrag for 2 Børn paa Id io tanstalten . . .

1,200

300

IV. Til forsømte og aandssvage Børns Anbringelse m. m.

71,085.

70 277. 08

V. In te rn a te t.................................................................... ..............

11 770

21 821 22

A t overføre. . .

2,617,062.

2,559,768. 63