Previous Page  151 / 648 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 151 / 648 Next Page
Page Background

38

Bilag

6

. K øbenhavns Sporveje.

1940—41

Noter til Oe. A.

ad Oe. A. 1.

Kørselsindtægt.

Beløbet Kr. 31 421,92 fordeler sig saaledes:

1. Indtægt ved Salg a f Billetter, Rabatkort og

Kr.

0.

-hæ fter

..........................................................................

29 602,49

2. Indtægt ved Salg a f Kørekort.

1. Abonnementskort.

Kr.

0.

Kr.

0.

Almindelige Abonnementskort . .

1 439,35

Barneabonnementskort og Skolekort ...............................................

273,25

1 712,60

2. Andre Kørekort.

Andel i Konto Es. A. 1-2-2...................................

106,83

1 819,43

Kr.

0.

ad Oe. A. 2.

Refusioner m. v

...............................................

5,10

Kr.

0 .

Kr.

0 .

ad Oe. A. 4.

Indgaaet L e je

.........................

946,00

Heri fragaar Konto Ot A 4’s Andel

473,00

-----------------

473,00

ad Oe. A. 5.

Reklamering.

Kr. 0.

Andel i Konto Es. A. 5..........................................

110,27

Kr.

0.

ad Oe. A.

6

.

Diverse Driftsindtægter

.................................

7,00

Noter til Oe. B.

ad Oe. B. 1.

Trafiklønninger.

Beløbet Kr. 14 438,96 fordeler sig saaledes:

1.

Overordnede.

K

0

Andel i Konto Ot. B. 1—1

1 500,00

- -2.

Kørende Personale.

Kr

0

Kr

0

Vedtægtsmæss. Lønninger

11 202,67

Løntillæg for forskudt Arbejdstid

700,00

Ekstratj eneste.................................

12,14

Tillæg for Tjeneste paa enmands-

betjente Vogne..................................

457,08

Uniformer ..............................................

194,46

12 566,35

Kr.

0.

3.

Rangering og Benzinpaafijldning

...................

372,61

ad Oe. B. 2.

Benzin- og Dieselolieforbrug m. v.

14 950 1 Dieselolie (ca. 0,25 1 pr. Vkm) å ca.

Kr.

0.

15,4 Ø re...............................................................

2 302,30

ad Oe. B. 3.

Vedligeholdelse a f faste Ejendomme.

Andel i Udgifterne ved Ejendommen Marien-

Kr.

0

.

dalsvej 21.............................................................

3 973,33

ad Oe. B. 4.

Vedligeholdelse a f Omnibusser.

Beløbet Kr. 14 388,10 fordeler sig saaledes:

1. Lønninger.

1. Overordnede.

Kr.

0

.

Andel i Konto Ot. B. 4—1—1 .............................

1 670,03

3. Syge-og Ferieløn til Lønarbejdere. Kr.

0

.

Sygeløn ...........................................

202,75

Ferieløn...........................................

1 749,15

Løn under Spisetid.......................

267,79

2 219,69

3 889,72

2. Vedligeholdelse a f Karosseri.

Kr

0

1. Lønninger...............................................................

1

009,51

2. Materialer og fremmed Arbejde........................

243,55

i 253,06

3. Vedligeholdelse a f Chassis.

Kr

0

1. Lønninger ...............................................................

2 710,05

2. Materialer og fremmed Arbejde........................

-r- 319,35

4.

Vedligeholdelse a f Motor.

Kr

0

1. Lønninger.....................................................................

2640,22

2. Materialer og fremmedArbejde................................

1066,05

¥706~27

5.

Vedligeholdelse a f Gummiringe.

Kr

0

1. Lønninger ...............................................................

303,93

2. Materialer og fremmed Arbejde........................

164,10

168,03

Kr.

0.

6. Smørematerialer

.........................................................

701,57

7.

Drivkraft, Renholdelse, Belysning og

Opvarmning.

Kr.

0.

1. Lønninger................. .............................................

50,29

2. Materialer og fremmedArbejde...........................

76,57

3. Gas og Elektricitet

Kr.

0.

G a s ...................................................

50,00

Elektricitet (1 395 k W h ) ............

319,40

-----------------

369,40

4. Brændsel..................................................................

457,50

953,76

8. Anskaffelse og Vedligeholdelse a f Inventar.

Kr

0

1. Lønninger.................................................................

41,02

2. M aterialer...............................................................

85,35

126,37

9. Forskellige Udgifter.

Kr

0

l.Løn til V agt............................................................

33,45

3. Kørsel......................................................................

37,76

4. Garagens Kontorudgifter:

Andel i Konto Ot.B. 4—9—4 ............................

424,01

7. Telefoner.................................................................

146,48

8

. Motorkøretøjer ogCykler.....................................

231,64

9. Smaaudgifter................................................................ 25,28

898,62

ad Oe. B. 5.

Renholdelse a f Omnibusser.

Beløbet Kr. 2 676,32 fordeler sig saaledes:

1. Lønninger.

Kr

0

2. Lønarbejdere ...............................................................

1265,13

3. Syge-og Ferieløn til Lønarbejdere.

Kr.

0.

Sygeløn...........................................

180,16

Ferieløn...........................................

850,98

Løn under Spisetid .....................

205,07

1 236,21

2 390,70

2 501,34