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1 9 3 8 -3 9

Tomandsbetjente Omnibusser (Ot.)

31

------------

M ere

M indre

B evilling

R egnskab

end bevilget

A. I n d tæ g te r.

Kr.

0.

Kr.

0.

Kr.

0.

Kr.

0.

1. K ø rselsin d tæ g t .......................................

1 828 000,00 1 893 080,90 65 080,90

»

2.

R e fu sio n er m . v ........................................

500,00

915,84

415,84

»

4.

Indgaaet L eje ...............................................

698,00

585,50

»

112,50

5.

R ek lam erin g ...............................................................

8 700,00

7 879,39

»

820,61

6

.

D iv erse D r iftsin d tæ g ter.................................................

100,00

470,57

370,57

»

1 837 998,00 1 902 932,20

65 867,31

933,11

B. U d g ifte r.

1. T rafik lønn in ger.

Kr.

0.

Budget ........................................................................... ...........

789 713,00

T illæ gsb evillin g ........................................................ ...........

52 362,00

-------------------

842 075,00 884 836,83 42 761,83

»

2.

B enzin - og D ie se lo lie fo r b r u g .....................................

237 300,00 213 740,79

»

23 559,21

3. V e d lig eh o ld else a f fa ste E jendomm e.

Kr.

0.

Budget ............................................................................ ...........

20 000,00

T illæ g sb ev illin g.......................................................... ...........

3 300,00

23 300,00 27 559,12

4 259,12

»

4. V e d lig e h o ld e lse a f Om nibu sser.

Kr.

0.

B u d get

..................................................................

.............

384 167,00

T illæ g sb ev illin g

..............

..

................................

...........

12 818,00

396 985,00 430 614,67 33 629,67

»

5. R e n h o ld e lse a f Om nibu sser.

Kr.

0.

B u d g et

.................................................................

...........

45 300,00

T illæ g sb ev illin g

.................................................

...........

2 467,00

47 767,00 56 824,35

9 057,35

»

6

.

A f g if t e r

........................................................................

116 000,00 118 584,77

2 584,77

»

7.

G a d e b id r a g

................................................................

12 000,00

12 000,00

»

»

9.

A dm in istration og Om kostninger.

Kr.

0.

B udget

..................................................................

...........

103 500,00

T illæ g sb ev illin g

.................................................

...........

2 722,00

106 222,00 115 293,15

9 071,15

»

11.

R e n t e r

.........................................................................

60 913,00 68 523,41

7 610,41

»

12. A fsk rivn in g er paa An lægskapital.

Kr.

0.

T illæ g sb ev illin g

................................................

192 296,00 193 373,25

1 077,25

»

13. 10

pC t.’s B id rag til P e n s io n s u d g ifte r .................

65 397,00 69 301,35

3 904,35

»

14.

H e n læ g g e lse til U d v id e ls e s k o n to

........................

»

-4- 143 859,75

»

143 859,75

2 100 255,00 2 046 791,94 113 955,90 167 418,96

Sammendrag: Indtæ gter...............

1

837 998,00 1 902 932,20 65 867,31

933,11

U d g ifte r .................

2 100 255,00 2 046 791,94 113 955,90 167 418,96

-7 -

262 257,00 -7- 143 859,74 118 397,26

»

T ilsaar- T ilskud fra Frederiksberg Kommune i H enhold til

O v e ren sk om st

...................................

»

883,40

883,40

»

Ind tæ gts-S aldo...

-r- 262 257,00 -F 142 976,34 119 280,66

»

A nm æ rkn in g:

B u d g e t......................

T illægsbevillinger.

Kr.

0.

-i- 186 788.00

-r- 75 469,00

262 257,00