Previous Page  620 / 648 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 620 / 648 Next Page
Page Background

1 9 4 8 - 4 9

Bilag

6

. K øbenhavns sporveje.

3 5

Noter til Es. B. (fortsat):

5. Transport af pengetasker

kr-

0_

L ø n n in g e r

11 449,06

U n ifo rm ..................................................

342,37

Vedligeh. af pengetransportvogne

sam t brændstofforbrug..............

12 116,64

Pengetransport af Taxa...................

20,80

------------

23 928,87

6. Porto, politiretsudskrifter og stempelgebyr . . .

, 5 081,60

7. Renholdelse og belysning af ho­

vedkontoret.

L ø n n in g e r .............................................

34 204,48

Andre u d g ifter....................................

6 871,31

-----------

41 075,99

8. L

3

rskopier og fo to g ra fier...........................................

13 324,58

9. Småudgifter.......................................................................

6 200,30

~ f 8 2 2 464,43

Es. B. 9—5.

Tryksager.

1. Køreplaner og k ø reta b eller

91 747,61

2. Billetter, rabatkort og -hæfter m.v......................

428 705,92

3. Køresedler og dagsregnskaber..................................

22 677,87

4. Andre tr j'k sa g e r ............................................................

63 460,16

606 591,56

Es. B. 9— 6.

Assurance, erstatninger og afgifter.

1. Assurance.

Brandassurance af sporvogne, inventar, behold­

ninger m. v ...................................................................

49 131,44

Ran-, røveri- og tyveriforsik ring..........................

576,76

49 708,20

2. Erstatninger til trediemand for skader for­

årsaget af sporvejene .............................................

243 001,32

3. Erstatninger for invaliditet i henhold til ulyk­

kesforsikringsloven .......................................

59 489,41

6. Vægtafgift af m otorkøretøjer................................

5 143,09

357 342,02

Es. B. 9 —7.

Opvarmning, renholdelse sam t belysning

a f trafiklokaler, hovedlager, uniformsdepot og

undervisningslokaler m. v.

1. L ø n n in g er

34 655,70

2. Materialer og fremmed a r b e jd e............................

54 853,22

3. Gas og elektricitet.

Gas

1 505,78

E lektricitet (71017 k W h )

15 991,78

:

17 497,56

4. B ræ n d se l...........................................................................

15 934,70

122~941,18

Es. B. 9—8,

Anskaffelse og vedligeholdelse a f inventar.

1. Kontor- og trafik lok alein ven tar

33 206,05

2. K onduktørrekvisitter....................................................

75 812,14

3. R eservein ven tar

2 676,17

111 694,36

Es. B. 9— 9.

Forskellige udgifter.

1. Lægehonorar og juridisk assistance

19 750,10

2. Rejse- og repræ sen tation su d gifter

39 266,67

3. Syge- og ferieløn m. v. til

lønarbejdre.

Sygeløn ..................................................

5 139,18

F e r ie lø n ..................................................

5 329,10

Løn under særlige fo r h o ld

295,24

10 763,52

4. Hovedlagerets, uniformsdepotets og sporvejs­

skolens driftsudgifter.

Hovedlageret:

Vedtægtsmæss. lø n n in g er

_

69 582,78

Medhjælp på hovedlagerets

kr.

ø.

k on tor.............................................

8 540,22

Uniform til 2 fo rm æ n d

62,94

Arbejdsløn på hovedlageret . . .

31 101,95

109 28 7,89

Uniformsdepotet:

Vedtægtsm. lø n n in g er.................

40 901,26

Medhjælp

på uniform sdepo­

tets kontor....................................

19 607,40

Vedligeholdelse af uniformer.

Arbejdsløn på uniform sde­

potet (h eri uniformer til

kørende tjenestemænd kr.

1 321,66) .'

68 399,43

Fremmed arbejde m. v

28 625,96

157 534,05

Sporvejsskolen:

Adm inistration,

undervisning

og fo re d ra g .................................

847,71

Sm åudgifter...........................................

556,66

---------------------

268 226,31

5. Ikke indgåede indtægter.

Ikke indløste adressesedler:

Udstedte adressesedler ialt . . .

22 667,57

Fragår:

Indløste adressesed ler.................

6 579,36

16 088,21

Tab ved salg af ugyldig mønt,

kassedifferencer m. v....................

264,82

------------------------

16353,03

6. Driftens regulering.

Driftsabonnementer.

Dansk n o rm a ltid ..........................

9 362,36

Redningskorpset .............................

14 688,99

De forenede Vagtselskaber. . . .

13 380,22

Statistisk k o n to r.............................

2 829,00

40 260,57

A n n o n cer................................................

9 302,83

A u tom obilkørsel.................................

6 912,19

Telefonudgifter ved driftsforstyr­

relser....................................................

1 382,26

Udsmykning af vogne på festdage

m. v .......................................................

3 302,91

Ducør til b rovagt...............................

648,00

Vedligeholdelse af ure på hoved­

værkstedet ........................................

355,50

Trafiksignaler i Amager Boulevard,

Hillerødgade og Thorshavnsgade

2 968,31

Kaffe m. v. til det tjenstgørende

personale jule- og nytårsaften 22 275,00

Honorar til kiosker for salg af

abonnementskort m. v................

5 122,17

Trafikan atyse........................................

8 025,92

---------------------

100 555,66

7. T elefo n er............................................................................

35 392,38

8. Motorkøretøjer og c y k le r ...........................................

1 549,10

9. Småudgifter

Diverse mindre u d gifter......................

24048,43

Velfærdsforanstaltninger......................

11635,48

---------------------

35 683,91

52^540^68

I det samlede beløb på konto Es. B. 9 kr.

4 027 460,42 fragår andel til omnibusser og

trolleyvogne :

Konto Ot.....B. 9 ............................................

330 292,92

Oe. B. 9

59 251,26

Tr. B. 9

54 898,85

444 443,03

Konto Es. B. 9 ialt. . .

3 583 017,39